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今天是 English 无障碍 OA系统 网站导航 科室首页 部门动态 部门职责 工作规章 媒体报道 文件下载 您所在的位置: 首页 >> 信息网络管理办公室>> 工作规章 >>正文 信息网络管理办公室 科室首页 部门动态 部门职责 工作规章 媒体报道 文件下载 工作规章 信息网络安全内部审计管理制度 浏览次数: 字号:+-14   制定日期:2015年11月  修订日期:  为了规范医院网络安全内部监督审计,特制定本办法。  1.信息系统内部审计工作内容:信息网络中心各项安全管理制度执行情况,服务器、网络设备状态及运行情况,各安全产品运行状态及报告处理情况等。  2.部审计内容:安全管理制度执行情况、设备巡检记录、设备维护记录、数据备份情况、各类权限的授权审批记录等。  3.内部审计工作办法:年初制定工作计划,每半年内部审计1次。  4.内部审计操作规范:  4.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序,并制定计划;  4.2准备审计清单,其内容主要包括:  1)需要访问的人员和调查的问题;  2)需要查看的文档和记录(包括日志);  3)需要现场查看的安全控制措施。  4.3撰写审计报告;  4.4上报医院监察审计办、信息化领导小组审核。 上一篇: 信息网络中心分级授权制度 下一篇: 信息网络中心轮岗制度 友情链接 : 地址:济南市经五纬七路324号 邮编:250021 网址:www.sph.com.cn 版权所有:山东省立医院 Copyrights © 2022 sph.com.cn All Rights Reserved 联系电话:0531-87938911 ICP备案:鲁ICP备11002409号 版权声明 隐私声明 联系我们 网站帮助 院长信箱 网站地图 技术支持:

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